海委研究部署2026年内部审计工作
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4月8日,海委召开2026年内部审计工作专题会议,传达学习全国审计工作会议精神,研究部署2026年内部审计工作。海委党组书记、主任乔建华出席会议并讲话,海委党组成员、副主任韩瑞光主持会议。 会议指出,要深刻领会新时代审计工作的新要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把党对审计工作的领导贯穿于内部审计工作的全过程各环节,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的海委系统内部审计监督体系。 会议强调,全面推进海委系统内部审计工作,要提高政治站位,围绕流域水利中心工作,统筹谋划年度审计任务,牢牢把握内部审计经济监督定位,持续深入开展经济责任审计、竣工决算审计和专项审计,实现审计监督全覆盖。要从严从实抓好审计问题整改,严格落实审计整改对账销号制度,让方案措施可量化、可整改、可追溯,整改一贯到底。要增强监督合力,深化内部审计监督与纪检监督、巡察监督、财务监督贯通协同,共同推动审计整改到位,进一步发挥审计“经济卫士”作用,促进流域水利高质量发展。要强化审计成果运用,建立主要领域风险提醒清单,将审计结果作为干部考核、选拔任用、党建考核的重要参考。要强化人才队伍建设,选派年轻干部参加水利部内部集中联合审计等实践锻炼,不断提高审计质量,形成规范化的海委内部审计操作流程。 海委内部审计工作领导小组成员部门负责人,领导小组办公室有关人员参加会议。(审计处 仲响) |
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| 编辑:齐征 | |||